| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš762025													
											 | 
									
													
										
												oprava pece v školskej kuchyni													
											 | 
									
										
												165,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												38													
											 | 
									
										
																				
												12503205													
											 | 
									
										
												17.04.2025											 | 
									
										
												RM Gastro - JAZ s.r.o.											 | 
									
										
												RM Gastro - JAZ sro											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš782025													
											 | 
									
													
										
												hračky, učebné pomôcky , prev.potreby													
											 | 
									
										
												244,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1517872393													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.05.2025											 | 
									
										
												IKEA Bratislava s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												07.05.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš1022025													
											 | 
									
													
										
												pranie obrusov, utierok, návlekov													
											 | 
									
										
												288,51											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20250045													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.05.2025											 | 
									
										
												Luboš Janek - LUMA											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												03.06.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš732025													
											 | 
									
													
										
												Vodné, stočné 01.04.-30.06.2025 preddavky													
											 | 
									
										
												523,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2247038655													
											 | 
									
										
																				
												100020022													
											 | 
									
										
												01.04.2025											 | 
									
										
												Trnavská vodárenská vodárenská , a.s.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												17.04.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš752025													
											 | 
									
													
										
												pracovné odevy													
											 | 
									
										
												115,07											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												512678													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.04.2025											 | 
									
										
												Mother of Brands, s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												28.04.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš792025													
											 | 
									
													
										
												zmluvný IT servis za 04/2025 													
											 | 
									
										
												20,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20250022													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.04.2025											 | 
									
										
												AVACH s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												12.05.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš832025													
											 | 
									
													
										
												činnosť zodpovednej osoby 05/2025													
											 | 
									
										
												60,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1220250595													
											 | 
									
										
																				
												2017-ZO4638													
											 | 
									
										
												05.05.2025											 | 
									
										
												Eurotratrading s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												12.05.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš842025													
											 | 
									
													
										
												rohože výmena													
											 | 
									
										
												73,85											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												251107927													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.04.2025											 | 
									
										
												CWS Slovensko s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												12.05.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš852025													
											 | 
									
													
										
												Verejná správa  SR - ročný prístup													
											 | 
									
										
												233,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												5022505569													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.04.2025											 | 
									
										
												Poradca podnikateľa , spol. sro											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												15.04.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš892025													
											 | 
									
													
										
												odvoz a likvidácia zeminy, kamenivo a betónu													
											 | 
									
										
												455,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1020250152													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.05.2025											 | 
									
										
												DH Ekologické služby , spol. sro											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												12.05.2025											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš922025													
											 | 
									
													
										
												publikácia													
											 | 
									
										
												44,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												202506339													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.05.2025											 | 
									
										
												RAABE Slovensko s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												07.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš932025													
											 | 
									
													
										
												Služby telekom, internetového pripojenia													
											 | 
									
										
												87,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												8368893016													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.05.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												14.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš942025													
											 | 
									
													
										
												zemný plyn preddavok													
											 | 
									
										
												1 002,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												8660562727													
											 | 
									
										
																				
												6303034623													
											 | 
									
										
												01.05.2025											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												14.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš962025													
											 | 
									
													
										
												prevádzkové potreby do školskej kuchyne													
											 | 
									
										
												114,35											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2025000077													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.05.2025											 | 
									
										
												DABAN s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												20.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš972025													
											 | 
									
													
										
												Kontabilný toner CANON CRG-054 BK+CMY													
											 | 
									
										
												209,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												201527301													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.05.2025											 | 
									
										
												Gigaprint sro, Trenčín											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												26.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš992025													
											 | 
									
													
										
												zemný plyn preddavok													
											 | 
									
										
												1 002,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												8660602345													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.06.2025											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												03.06.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš952025													
											 | 
									
													
										
												keramická hlina s výpalom výrobkov detí													
											 | 
									
										
												360,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												952025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.05.2025											 | 
									
										
												Keramika Róbert Šťastný											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												16.05.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš1032025													
											 | 
									
													
										
												bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 													
											 | 
									
										
												300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												822025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.06.2025											 | 
									
										
												Michal Pánis											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												03.06.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš1122025													
											 | 
									
													
										
												ovocie 													
											 | 
									
										
												226,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2520153332													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.06.2025											 | 
									
										
												LUNYS, s.r.o.											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												19.06.2025											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Mš632025													
											 | 
									
													
										
												kancelárske potreby 													
											 | 
									
										
												165,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												322503067													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												PANDA MK , Michal Knotek											 | 
									
										
												Mš Leopoldov											 | 
									
										
												Mgr. Katarína Antalová											 | 
									
										
												riaditeľka MŠ											 | 
									
										
												07.04.2025											 | 
									
										
												26.05.2025											 |