|
|
Faktúra |
ŠJ8624
|
potraviny do šj
|
1 402.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
06.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš 163/2025
|
vozík servírovací na prevoz jedál
|
319,43 |
s DPH |
12507074
|
|
01.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1552025
|
poskytnutie služieb v oblasti segregácie - ročný poplatok
|
232,47 |
s DPH |
SEG/ZO/2025SEG22195
|
202511335
|
11.08.2025 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1562025
|
stravné lístky za obdobie august 2025
|
1 068,99 |
s DPH |
33386-0125
|
|
18.08.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1572025
|
tepovanie kobercov v triedach MŠ
|
372,51 |
s DPH |
20250071
|
|
20.08.2025 |
Ľuboš Janek - LUMA |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1602025
|
tonery CRG +054 , HP W142A do tried
|
359,60 |
s DPH |
201538006
|
|
25.08.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1612025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
224,76 |
s DPH |
1112500261
|
|
03.09.2025 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1622025
|
prevádzkové potreby MŠ
|
713,36 |
s DPH |
1543881369
|
|
03.09.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
IKEA Bratislava sro |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 164/2025
|
pracovný stôl do školskej kuchyne
|
487,26 |
s DPH |
22501203
|
|
02.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
MŠ1532025
|
oprava vnútorného osvetlenia, montáž, LED trubíc
|
139,43 |
s DPH |
20250227
|
|
11.08.2025 |
Milan Brodek - BRODEK a SPOL. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 165/2025
|
zmluvný IT servis za 08/2025
|
160,00 |
s DPH |
20250044
|
|
03.09.2025 |
AVACH s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1662025
|
bezpečnostné tabuľky
|
24,50 |
s DPH |
250953
|
|
03.09.2025 |
FERES Martina Ferešová |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1672025
|
oprava a montáž prístrešku v priestoroch MŠ
|
885,60 |
s DPH |
2025054
|
|
10.09.2025 |
bUCKOVOs.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1682025
|
dodanie a montáž obkladu v priestoroch interieru MŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
202522
|
|
05.09.2025 |
Ondrej Košťál - O.K. interier |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1692025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
81,08 |
s DPH |
8375293310
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1702025
|
odber zemného plynu preddavok od 01.09.-30.09.2025
|
1 002,00 |
s DPH |
8670419846
|
|
05.09.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš171/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 09/2025
|
60,27 |
s DPH |
1220250995
|
|
05.09.2025 |
Eurotrading s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1542025
|
montáž a zapojenie zvončeka v budove Mś Leopoldov
|
143,97 |
s DPH |
20250228
|
|
11.08.2025 |
Milan Brodek - BRODEK a SPOL. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1522025
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
160625
|
|
13.08.2025 |
RVC Trnava |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1732025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 8/2025
|
189,16 |
s DPH |
2250037976
|
|
03.09.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |